国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-08 16:19

您好,最好結(jié)轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里去,分錄,借:其他應(yīng)收款-甲,1萬元,貸;其他付收款-甲,1萬元

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-08-08 16:50

其他應(yīng)付款-甲貸方余額1萬,后來給甲還了2萬,攤平1萬,剩下1萬塊用不用轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款去 
會計分錄是不是這樣子 
借:其他應(yīng)付款甲1萬 
其他應(yīng)收款甲1萬 
貸:現(xiàn)金2萬 
我這樣做正不正確?

王雁鳴老師 解答

2017-08-08 17:33

您好,這樣也可以的。正確。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
錢打給老板 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-07-13 21:42:56
你好 其他應(yīng)收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
2020-07-04 12:32:31
你好,往來科目這兩個都可以的,選擇其中一個就行。
2020-05-06 21:09:27
二級科目都是一樣的嗎
2020-02-19 17:39:26
你好,借;其他應(yīng)付款100000,貸;其他應(yīng)收款100000
2019-07-18 15:05:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...