
老師 你好我預(yù)提費(fèi)用一萬(wàn)。全部進(jìn)入其他應(yīng)付款,五千還要進(jìn)入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做分錄合適。
答: 沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn),就無(wú)法計(jì)提折舊,計(jì)提的折舊稅務(wù)不認(rèn)。不存在說(shuō)沒(méi)有發(fā)票的進(jìn)入固定資產(chǎn)
11月份從總公司轉(zhuǎn)賬分公司一個(gè)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)5000 袋其他應(yīng)付款5000 請(qǐng)問(wèn)12月份這個(gè)其他應(yīng)付款怎么做分錄 年底了用不用解決一下在賬上余額呢?
答: 你好,不需要的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
零余額中的,不借收支的錢,也就是區(qū)財(cái)政掛在其他應(yīng)付款的錢,走直接支付,可不可以,借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款。其他應(yīng)付款買的固定資產(chǎn),怎么做分錄
答: 那你這個(gè)一借一貸抵消沒(méi)有了,借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款


莊老師 解答
2019-01-27 16:27
花開花落 追問(wèn)
2019-01-27 16:33
莊老師 解答
2019-01-27 16:40
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2019-01-27 17:00
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2019-01-27 17:05
莊老師 解答
2019-01-27 17:29
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2019-01-27 17:29