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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-09 12:50

借:固定資產(chǎn)清理5 
累計折舊75 
貸:固定資產(chǎn)80 
借:其他應(yīng)收款5 
貸:固定資產(chǎn)清理5

ykuaiji 追問

2019-07-09 12:56

我的其他應(yīng)收是4.其他應(yīng)付2

陳詩晗老師 解答

2019-07-09 13:28

你是子公司,你只能按你的固定資產(chǎn)清理計入,實際收到有差額,轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益

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借:固定資產(chǎn)清理5 累計折舊75 貸:固定資產(chǎn)80 借:其他應(yīng)收款5 貸:固定資產(chǎn)清理5
2019-07-09 12:50:11
您好,你的做法是正確的。
2019-10-23 14:55:42
暫估入賬吧
2017-03-29 15:51:26
分錄是做應(yīng)收和應(yīng)付就可以
2019-02-25 11:10:01
你好 抵銷直接都做負(fù)數(shù)就可以了
2019-05-15 16:12:46
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