
我購買的材料專票已經(jīng)做了應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要紅沖如何做
答: 借應(yīng)付賬款貸原材料。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
1.取得進(jìn)項(xiàng)稅票:借:原材料 100應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 17貸:現(xiàn)金 117 2.轉(zhuǎn)出借:原材料 17 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 17要不要做以下這筆分錄呢?借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 17貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 17
答: 您好,不要做。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原來計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的金額,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,比如買原材料借 原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17貸 應(yīng)付賬款 117后來原材料用于集體福利了借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17借 原材料17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)17這樣做對嗎
答: 是的。就這樣就可以了。

