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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-19 10:02

是的,是這樣的賬務(wù)處理流程

盧勝香 追問

2019-09-19 10:04

老師,那庫存商品已結(jié)轉(zhuǎn)成本明細賬是怎么處理呢?

辜老師 解答

2019-09-19 10:13

你暫估就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎

盧勝香 追問

2019-09-19 10:17

嗯,老師我就是沒搞明白按暫估入賬的庫存商品和成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn),我暫估入賬跟票上的金額一致的

辜老師 解答

2019-09-19 10:19

你先告訴我,你暫估這個月,你是怎么賬務(wù)處理的,整個流程

盧勝香 追問

2019-09-19 10:27

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款――暫估應(yīng)付賬款。但是我貨款已現(xiàn)金支付

辜老師 解答

2019-09-19 10:29

然后,借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品了,是吧,付的貨款,是不是,借:預(yù)付賬款 貸;x現(xiàn)金
你這個月收到發(fā)票,如果收到發(fā)票的金額和暫估金額一致,
借:庫存商品   負數(shù)  貸:應(yīng)付賬款――暫估應(yīng)付賬款  負數(shù) 
借:庫存商品  貸:預(yù)付賬款

盧勝香 追問

2019-09-19 10:35

老師,我就是想問那筆已付現(xiàn)金可不可以直接記庫存商品貸庫存現(xiàn)金

辜老師 解答

2019-09-19 10:43

你沒有收到發(fā)票,要先暫估入賬的

盧勝香 追問

2019-09-19 10:45

對,但我購入貨物當(dāng)月就銷售開票了的,沒搞明白成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2019-09-19 10:56

確認收入了,就要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了

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是的,是這樣的賬務(wù)處理流程
2019-09-19 10:02:20
你好,這個房租的發(fā)票為什么是你們開的?
2023-04-11 06:23:28
你好,8月份 借;庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 9月份 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這個貨物都沒有銷售,怎么就結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢?你這個是購進貨物,而不是銷售貨物啊
2019-10-25 09:22:37
您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
收不到發(fā)票的 已經(jīng)入賬 不需要做賬務(wù)處理(因為已經(jīng)支付了) 但是再所得稅匯算清繳的時候調(diào)增
2019-08-06 17:43:16
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