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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-06 14:54

你好 你們計提的分錄不對  應該是借管理費用 貸 其他應付款  支付這筆費用的話  借 其他應付款  貸 銀行存款

陽光的荷花 追問

2019-09-06 15:07

謝謝老師,我剛剛寫錯了。我們計提的時候分錄確實是管理費用 貸其他應付款。不過,截至到8月份,我們共計提了一年零兩個月,而這次支付,是支付掉了兩年的,那剩下的這10個月的管理費是不是要分開錄入呀?借長期待攤費用 貸銀行存款 然后每個月攤銷時再 借管理費用 貸長期待攤費用?

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 15:12

你好 剩下10個月的 借 預付賬款 貸 銀行存款 再借 管理費用 貸 預付賬款

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你好 你們計提的分錄不對 應該是借管理費用 貸 其他應付款 支付這筆費用的話 借 其他應付款 貸 銀行存款
2019-09-06 14:54:20
你好 支付的話 借其他應付款 貸 銀行存款 不過沒有發(fā)票的話 這個管理費用不可以稅前扣除的
2019-09-06 15:01:10
您好,管理人員的是本公司的人員,入管理費用,沒有進行計提處理。派遣人員的是代其他公司交的,收到款時記入了收入,支付社保時就要計入成本了,個人工資扣回的部分,以前已經記入了其他應付款,上交時就沖其他應付款了
2017-07-09 13:55:17
你好,如果是收到報銷發(fā)票是直接支付現(xiàn)金的,就是借:管理費用 貸:現(xiàn)金;如果不是立即支付的,就是借:管理費用 貸:其他應付款,支付時,借:其他應付款 貸:現(xiàn)金。
2020-08-06 12:06:19
1 可以,2 ,沒有發(fā)票 ,這個納稅調增
2020-09-09 12:37:33
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