
去年11月計提了某管理費(借:管理費用,貸:其他應付款 ),次年1月的管理費用發(fā)票與去年11月的管理費用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調(diào)整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??
外賬拿來費用發(fā)票,要沖個人借款,借其他應付款貸管理費用這樣做對嗎?
答: 這樣的,借管理費用 貸其他應付款,或者是其他應收款,費用需要做借方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,就是想問一下為什么公司處理管理費用有時候貸:庫存現(xiàn)金,有時候又變成了其他應付款啊,明明發(fā)票什么的都差不多的
答: 你好,如果是收到報銷發(fā)票是直接支付現(xiàn)金的,就是借:管理費用 貸:現(xiàn)金;如果不是立即支付的,就是借:管理費用 貸:其他應付款,支付時,借:其他應付款 貸:現(xiàn)金。


Darongrong 追問
2020-08-06 12:20
Darongrong 追問
2020-08-06 12:28
方老師 解答
2020-08-06 12:32