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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 20:27

這樣的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費(fèi)用需要做借方

莉莉婭LLY 追問

2020-05-09 20:29

不需要公戶打給他錢,沖其他應(yīng)付款,這樣做嗎?為啥又掛上了,不能沖掉?我不理解?

maize老師 解答

2020-05-09 20:30

那之前借款不是做借其他應(yīng)應(yīng)付款 貸銀行 嗎,那現(xiàn)在就做貸方就可以,那不是平了嗎

莉莉婭LLY 追問

2020-05-09 20:32

之前轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢都掛其他應(yīng)付款了,沒沖

maize老師 解答

2020-05-09 20:35

轉(zhuǎn)公司不需要再使用費(fèi)用發(fā)票沖,只有轉(zhuǎn)出的這個(gè)才可以,轉(zhuǎn)進(jìn)來是需要還款的,

莉莉婭LLY 追問

2020-05-09 20:39

那就是還是要掛其他應(yīng)付款上面被

maize老師 解答

2020-05-09 20:43

是的,你這個(gè)只能再掛著了

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這樣的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費(fèi)用需要做借方
2020-05-09 20:27:02
你好 借管理費(fèi)用 貸銀行? ?去年的不用調(diào)整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31
必須這樣做的,會(huì)計(jì)處理在先原則,不然以后再報(bào)銷的話,會(huì)處理起來很麻煩的。
2018-04-11 10:12:15
你好,這個(gè)是絕對(duì)有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
同學(xué)分錄調(diào)整就可以了
2022-05-19 09:39:38
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