我們公司現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬都是轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,都是個(gè)人去采購,采購回來的也是收據(jù),有正規(guī)發(fā)票的很少,例采購辦公用品,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 就可以吧,還是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款 還有會計(jì)主管和出納也不能是一個(gè)人吧?
雅蔓
于2020-08-06 16:37 發(fā)布 ??2751次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-08-06 16:41
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款 可以這樣,實(shí)務(wù)中是可以是一個(gè)人
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你好 借管理費(fèi)用
貸銀行? ?去年的不用調(diào)整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31

這樣的,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,或者是其他應(yīng)收款,費(fèi)用需要做借方
2020-05-09 20:27:02

必須這樣做的,會計(jì)處理在先原則,不然以后再報(bào)銷的話,會處理起來很麻煩的。
2018-04-11 10:12:15

你好,如果是收到報(bào)銷發(fā)票是直接支付現(xiàn)金的,就是借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金;如果不是立即支付的,就是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金。
2020-08-06 12:06:19

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款 可以這樣,實(shí)務(wù)中是可以是一個(gè)人
2020-08-06 16:41:39
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