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送心意

小欖老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-03 09:42

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅37867.8,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅38.61,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅37780.82,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅125.99。

1,2,3,4 追問

2019-09-03 10:00

我轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)以前沒有做分錄,是認(rèn)證了直接轉(zhuǎn)出的,以前留底稅本期不需要考慮嗎?我申報(bào)表也不需要交稅啊!

小欖老師 解答

2019-09-03 14:11

你好,以前留抵,已經(jīng)體現(xiàn)在科目余額中了,此次不用做會(huì)計(jì)分錄了。

1,2,3,4 追問

2019-09-03 14:14

那我申報(bào)不用交稅啊!,這未交增值稅100多不是要下月交的嗎?

小欖老師 解答

2019-09-03 18:20

你好,你前期留抵就體現(xiàn)在應(yīng)交增值稅-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)中,這月新增100多,二者相抵余額仍然是借方余額,當(dāng)這個(gè)科目是貸方余額,就需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅。

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你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅37867.8,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅38.61,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅37780.82,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅125.99。
2019-09-03 09:42:23
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入 122.86
2019-07-02 14:58:33
不需要,做賬的時(shí)候按你們實(shí)際抵減的時(shí)候做賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 這個(gè)賬務(wù)處理有財(cái)政局網(wǎng)站上面有說明
2019-07-30 15:12:34
同學(xué) 你好 請(qǐng)問是怎么不一樣
2018-12-07 09:35:53
你好 你之前留抵的時(shí)候怎么做分錄 。 你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 。 你是銷售方嘛
2020-09-15 14:40:57
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