
老師你好,請問我們公司交了車的交強(qiáng)險和商業(yè)險,我是不是做分錄為 1.未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-某公司 貸:銀行存款 2.收到發(fā)票做 借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)-保險費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 貸:其他應(yīng)付款-某公司?這樣做是對的嗎?如果當(dāng)時就收到發(fā)票是不是 借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)-保險費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 貸:銀行存款。
答: 您好,對的,完全正確的。 當(dāng)月收到發(fā)票的話,就可以不通過“其他應(yīng)付款”科目過渡
老師,情況是這樣,下面的分錄等于是重復(fù)了,35800這個是半年的房租,5841.42是35800這半年里的其中一個月的。我開始是這樣做的,借;管理費(fèi)用-房租費(fèi):35288.56 應(yīng)交稅費(fèi)511.44貸:銀行存款。35800,然后又計提了一筆,借:管理費(fèi)用-5841.42貸:其他應(yīng)付款5841.42。 那我應(yīng)該怎么調(diào)整?麻煩寫一下分錄
答: 你好 你做一筆 借 管理費(fèi)用 -35288.56 借 其他應(yīng)付款 35288.56
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司上個月培訓(xùn)費(fèi)支付12000元,借:其他應(yīng)付款 12000 貸:銀行存款12000,這個月發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么沖賬呢?借:管理費(fèi)用——培訓(xùn)費(fèi)12000.貸,其他應(yīng)付款——,其他應(yīng)付款11650.48,應(yīng)交稅費(fèi)——這個對么
答: 給你開的專票嗎 借管理費(fèi)用,進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款


風(fēng) 追問
2019-08-20 14:43
風(fēng) 追問
2019-08-20 14:46
郭老師 解答
2019-08-20 14:48