
公司法人一開始墊資買了一些東西,借管理費用5000貸其他應付款5000,后來他又從公司借了1萬差旅費借其他應收10000貸銀行存款10000,怎樣同一個人,既有其他應收,又有其他應付,怎么辦
答: 這個沒關(guān)系,可以直接抵掉 借其他應付款 貸其他應收款
我想問一下,我們不開發(fā)票,收到公司墊付資金費,我掛是借:銀行存款700000元 貸:其他應付款700000元 支付的分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 這筆其他應付款等收回來再沖銷掉 老板看了之后,不讓掛其他應付,要掛應收款 我要掛其他應收,該怎么掛
答: 你好,這個是無法掛其他應收的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這個往來要怎么調(diào),個人借款,用了其他應收款跟其他應付款,每次核算費用是貸其他應收款,其他應付款也做個幾筆,借其他應付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在是負數(shù)三萬多,其他應收款不知怎么的,貸方只有費用225101.28借方是204731.65加上其他應付負數(shù)金額是31123.17還加上其他應收有期初余額14590.65共計250445.47這么算也是員工欠公司的呀?怎么調(diào)賬
答: 你好!這要看原始憑證,看看復數(shù)產(chǎn)生的原因。才能決定如何調(diào)整。
老師,同一家公司往來使用一個往來科目,比如代繳稅,如果先墊付稅款時,借:其他應付款-A公司 貸:銀行存款,有時對方公司先打款,分錄借:銀行存款 貸:其他應收款-A公司,這樣嗎?
老師好,請問“其他應收款”余額900萬。當時記賬公司憑證:借 銀行存款 貸“其他應付款-某某”該如何進行調(diào)賬?謝謝
老師,我賬面銀行存款余額小于實際應該有的存款數(shù),財政撥款收入和銀行存款余額數(shù)都對,單位只有其他應收款和其他應付款發(fā)生,這個錯應該在哪個方面找呢,就是有可能錯在哪里

