
我們公司上個(gè)月培訓(xùn)費(fèi)支付12000元,借:其他應(yīng)付款 12000 貸:銀行存款12000,這個(gè)月發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么沖賬呢?借:管理費(fèi)用——培訓(xùn)費(fèi)12000.貸,其他應(yīng)付款——,其他應(yīng)付款11650.48,應(yīng)交稅費(fèi)——這個(gè)對(duì)么
答: 給你開的專票嗎 借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
個(gè)人借款轉(zhuǎn)注資款。分錄是:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅嗎?
答: 你好,企業(yè)向個(gè)人借款?借其他應(yīng)付款(或其他應(yīng)收款) 貸實(shí)收資本 交印花稅時(shí)借稅金及附加 貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,情況是這樣,下面的分錄等于是重復(fù)了,35800這個(gè)是半年的房租,5841.42是35800這半年里的其中一個(gè)月的。我開始是這樣做的,借;管理費(fèi)用-房租費(fèi):35288.56 應(yīng)交稅費(fèi)511.44貸:銀行存款。35800,然后又計(jì)提了一筆,借:管理費(fèi)用-5841.42貸:其他應(yīng)付款5841.42。 那我應(yīng)該怎么調(diào)整?麻煩寫一下分錄
答: 你好 你做一筆 借 管理費(fèi)用 -35288.56 借 其他應(yīng)付款 35288.56


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2019-05-21 14:30
答疑蘇老師 解答
2019-05-21 14:31
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2019-05-21 14:50
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