小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

公司有自己的門店,因?yàn)閹齑嫔唐诽?,?duì)公打貨款給供應(yīng)商,但是沒有讓供應(yīng)商開發(fā)票。入賬入借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方金額越來越大,需要怎么處理
答: 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 正常做入庫,要不一直掛賬
老師,我們是小規(guī)模納稅人 關(guān)于貨到票未到以及付款的分錄,我還是不明白。比如一月份進(jìn)的貨,貨到,沒票沒支付:借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商)銷售有收入:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開:借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商貸:銀行存款比如5月才開票,收到發(fā)票后:借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商)借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商(紅字)貸:銀行存款(紅字)借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸:銀行存款老師,請(qǐng)問是這樣做賬嗎?
答: 3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估商品入庫時(shí):借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。


莊小白 追問
2019-08-03 15:42
郭老師 解答
2019-08-03 15:46
莊小白 追問
2019-08-03 15:50
郭老師 解答
2019-08-03 15:57
莊小白 追問
2019-08-03 16:00
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2019-08-03 16:03
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2019-08-03 16:52
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2019-08-03 17:34
莊小白 追問
2019-08-03 17:37
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2019-08-03 19:46