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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-03 07:10

你好,你要看你們利潤表是不是負(fù)數(shù)

太陽花~上課 追問

2019-08-03 10:44

老師,上期負(fù)17932本期4-6月正23895要不要交所得稅,什么時候能看到有繳稅?

佟老師 解答

2019-08-03 11:49

那你本期應(yīng)該繳稅,用本期-上期負(fù)數(shù)=余額繳納所得稅,也就是說利潤累計數(shù)是正數(shù)時就要繳納所得稅了

太陽花~上課 追問

2019-08-03 16:06

為什么要用本期減上期后是正數(shù)才需要交不是本期這個正數(shù)直接乘以百分25嗎?那個上期是啥時候?與本期有關(guān)聯(lián)嗎

佟老師 解答

2019-08-03 16:28

不是的,你的利潤表是累計數(shù)額,你交所得稅也是累計數(shù),不是三個月一次一次分別計算的

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是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
你好,增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額 企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少才可以計算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-10-14 13:56:17
是的 增值稅 進(jìn)項抵扣 企業(yè)所得稅 采購成本 稅前扣除
2019-09-05 00:19:14
你好,你要看你們利潤表是不是負(fù)數(shù)
2019-08-03 07:10:16
企業(yè)所得稅看你們的利潤就可以,增值稅可以不用繳納,但是這種有風(fēng)險。
2020-11-16 19:42:43
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