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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-03 18:02

是的,你這個對應(yīng)是比沒有對應(yīng)發(fā)票這個要多

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-03 18:13

庫存商品能結(jié)轉(zhuǎn)到剛好為零嗎

maize老師 解答

2020-06-03 18:17

要是那種買直接全部賣,那就是0

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-03 18:20

有進(jìn)項(xiàng),沒有相應(yīng)的銷售,能先把進(jìn)項(xiàng)先勾選抵扣了嗎?因?yàn)闆]有庫存了。。。。

maize老師 解答

2020-06-03 18:26

可以的,這個可以,你有進(jìn)項(xiàng)是貨物還沒有到嗎,你這個沒有庫存,那這個進(jìn)項(xiàng)是貨物進(jìn)項(xiàng)嗎,要是發(fā)生啥費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)也可以先勾選抵扣了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-03 18:32

現(xiàn)在是這樣的,因?yàn)榈谝患径扔惺杖耄浅杀酒辈粔?,交的所得稅多了,我把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到零了。。。。。然后4月之后的情況又是有進(jìn)項(xiàng)但是銷售不多,就是我需不需要先把材料的進(jìn)項(xiàng)先抵扣了先入賬做到庫存商品里面,保證庫存商品不為零呀?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-03 18:34

還是說沒有相應(yīng)的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)先不抵扣也先不入賬???這個外賬做的我頭疼。。。。

maize老師 解答

2020-06-03 18:37

你之前那個庫存商品不是實(shí)際庫存沒有嗎,那才結(jié)轉(zhuǎn)為0 嗎,需要看實(shí)際倉庫,有只是沒有發(fā)票就暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款,你只看發(fā)票做話,那銷售1000 件,只要存貨 200 ,那暫估800 件,還有這個有到,那就沖掉暫估,按發(fā)票做,沒有到繼續(xù)掛暫估就可以,你不抵扣可以先入賬,借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-03 18:40

沒有用過暫估,一直都沒用過暫估。。。。就是說不勾選認(rèn)證留抵,也可以先做賬?做  借:庫存商品  借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額     貸:預(yù)付賬款   ?

maize老師 解答

2020-06-03 18:46

是的,可以的,可以 可以

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-06-03 19:14

那先不勾選,先入賬,那能正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

maize老師 解答

2020-06-03 19:21

可以的 可以的,可以

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你好,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少才可以計算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-10-14 13:56:17
你是一般納稅人嗎?
2018-10-01 20:42:14
你好 交的增值稅是 1137965-1063548 所得稅只有這兩個稅計算不出來 ,是按實(shí)際的利潤*所得稅稅率
2020-06-28 17:52:30
企業(yè)所得稅看你們的利潤就可以,增值稅可以不用繳納,但是這種有風(fēng)險。
2020-11-16 19:42:43
是的,你這個對應(yīng)是比沒有對應(yīng)發(fā)票這個要多
2020-06-03 18:02:14
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