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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 13:56

你好,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少才可以計(jì)算的 
季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

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你好,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少才可以計(jì)算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-10-14 13:56:17
正在解答中,請稍后
2020-06-19 12:58:33
好是外購然后送給職工的,屬于在增值稅方面不需要視同銷售,所得稅需要視同銷售。
2021-08-26 16:39:43
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 0.9 進(jìn)項(xiàng) 借:營業(yè)成本等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷-進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各明細(xì)科目 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅
2019-09-25 10:20:22
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