
上月購買辦公用品300,未付款,發(fā)票已到,但上月未做暫估入賬,那這個(gè)月付款后怎么做賬呢
答: 你好,也就是上月沒有做過帳是嗎?這個(gè)月普通發(fā)票到款未付 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
7月購入辦公用品100元,7月未返發(fā)票,未付款,可以暫估入賬嗎?怎樣做分錄呢?
答: 這個(gè)金額不大,最好發(fā)票來了入賬吧
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師 辦公室購買辦公用品呢 未收到發(fā)票 是不是暫估時(shí) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-xx暫估
答: 是的 你的分錄正確!

