
7月購入辦公用品100元,7月未返發(fā)票,未付款,可以暫估入賬嗎?怎樣做分錄呢?
答: 這個金額不大,最好發(fā)票來了入賬吧
上月購買辦公用品300,未付款,發(fā)票已到,但上月未做暫估入賬,那這個月付款后怎么做賬呢
答: 你好,也就是上月沒有做過帳是嗎?這個月普通發(fā)票到款未付 借管理費用-辦公費 貸其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估 貸:庫存商品-暫估入庫。3月收到發(fā)票分錄怎么做?
答: 您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
7月購買電腦,未付款,無發(fā)票,7月為做該筆分錄,要入固定資產嗎?(固定資產管理)或可能發(fā)票有開來,款未付需要做分錄嗎?
你好老師,請問3月貨款已付,貨已經入庫,但是發(fā)票未到,3月只做了預付賬款沒有做暫估入庫,發(fā)票到9月都還沒有收到,我可以從9月做暫估入庫嗎,分錄是怎樣?
貨款未支付,發(fā)票未收到,材料已驗收入庫,月末暫估入賬。借 原材料 貸 應付賬款-暫估應付款 為什么下月初的時候要沖回呢,不可以等收到發(fā)票的時候再做分錄嗎?
5月份購買一批商品117000元,已入庫,未收到發(fā)票未付款;6月份收到發(fā)票;7月份才付款。這三個月份應該怎么分別做賬?


多米 追問
2018-08-06 07:22
袁老師 解答
2018-08-06 07:30
多米 追問
2018-08-06 07:33
袁老師 解答
2018-08-06 07:36
多米 追問
2018-08-06 07:39
袁老師 解答
2018-08-06 07:40