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送心意

馮慧老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 16:56

如果上期的免抵退系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)誤只是增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤,只需要更改增值稅申報(bào)表,不需要更改《免抵退稅申報(bào)匯總》

Justin 追問(wèn)

2019-06-26 17:05

如果上期的免抵退系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤呢

馮慧老師 解答

2019-06-26 17:27

紅字沖銷錯(cuò)誤的信息,然后再錄入正確的

Justin 追問(wèn)

2019-06-26 17:36

是不是可以這么理解,本月可以多次申報(bào)《免抵退稅申報(bào)匯總表》

馮慧老師 解答

2019-06-26 18:00

。不同稅務(wù)局有不同的規(guī)定,一個(gè)月應(yīng)該是可以申報(bào)多批次的,但一個(gè)批次一個(gè)月只能申報(bào)一次,有錯(cuò)誤的話要在下個(gè)批次紅沖

Justin 追問(wèn)

2019-06-26 18:07

批次是怎么定義,根據(jù)海關(guān)出口增值稅繳款書的繳款書憑證來(lái)歸類嗎

馮慧老師 解答

2019-06-27 09:17

不是的,就是一個(gè)月可以分多次申報(bào)出口退稅,但是很多稅務(wù)局要求一個(gè)月申報(bào)一次

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你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
同學(xué)你好 這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08
您好同學(xué) 對(duì)的,您的理解是對(duì)的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來(lái)。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫(kù)存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
你好,這個(gè)可以的哦
2019-10-16 20:01:03
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