
出口退稅37欄當(dāng)期免抵稅額在增值稅申報(bào)表中怎么填報(bào)
答: 你好,這個(gè)在增值稅申報(bào)表不填寫的
老師好!請(qǐng)問下,免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要交多少增值稅?
答: 你好 當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是申報(bào)表中的應(yīng)納稅額9000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!請(qǐng)問下,免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要交多少增值稅?
答: 免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要4000增值稅


小魚兒 追問
2021-02-02 10:26
暖暖老師 解答
2021-02-02 10:30