你好,老師,我是建筑公司,剛剛跟房地產(chǎn)公司簽訂了500 問(wèn)
那個(gè)是簽訂合同的時(shí)候申報(bào) 答
假定該建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后,2023年度公司可實(shí)現(xiàn)息稅前 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 剛注冊(cè)一個(gè)公司,法人在別的地方交社保,那這個(gè) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
您好,老師,公司租賃寫(xiě)字樓的租金稅率一般是多少?有 問(wèn)
公司租賃寫(xiě)字樓的租金稅率 小規(guī)模開(kāi)5% 沒(méi)有1% 答
建筑公司 CA證書(shū)續(xù)費(fèi) 屬于什么費(fèi)用 入什么科 問(wèn)
可計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答

上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
出口退稅和增值稅哪個(gè)先報(bào)如果先報(bào)增值稅,出口退稅后報(bào),那個(gè)免抵退,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報(bào)表。
答: 先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫(xiě)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報(bào)留抵,43000,出口退稅申報(bào)應(yīng)免抵退稅額43000.本月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)留底稅額轉(zhuǎn)入了應(yīng)免抵退稅中。對(duì)嗎?那會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝
答: 您好同學(xué) 對(duì)的,您的理解是對(duì)的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫(xiě)出來(lái)。 銷(xiāo)售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷(xiāo)售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷(xiāo)售 貸:庫(kù)存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷(xiāo)售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)

