
公司收到一張異常發(fā)票(對(duì)方已經(jīng)失聯(lián)),發(fā)票已經(jīng)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)已將增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那涉及到的所得稅該怎么處理呢?
答: 異常發(fā)票需要將成本轉(zhuǎn)出,減少成本從而增加所得稅
抵扣的增值稅得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,所得稅是不是也得調(diào)增呢
答: 你好,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?具體是什么業(yè)務(wù)請(qǐng)描述一下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到一張異常發(fā)票(對(duì)方已經(jīng)失聯(lián)),發(fā)票已經(jīng)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)已將增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那涉及到的所得稅該怎么處理呢? 除了增值稅和所得稅 異常發(fā)票還會(huì)設(shè)計(jì)到其他的嗎? 涉及
答: 這張發(fā)票失聯(lián),也就相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不能稅前抵扣了,當(dāng)時(shí)你們根據(jù)發(fā)票做的成本還是費(fèi)用,你就紅沖成本或費(fèi)用

