
公司收到一張異常發(fā)票(對(duì)方已經(jīng)失聯(lián)),發(fā)票已經(jīng)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)已將增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那涉及到的所得稅該怎么處理呢?
答: 異常發(fā)票需要將成本轉(zhuǎn)出,減少成本從而增加所得稅
老師您好 公司收到一張異常發(fā)票(企業(yè)已經(jīng)失聯(lián)),發(fā)票在當(dāng)期已抵扣,現(xiàn)已將增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那涉及的所得稅怎么處理呢?
答: 幾月份的發(fā)票?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們貨物已賣,成本已出,現(xiàn)在補(bǔ)交2018增值稅及所得稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?
答: 您好,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)


米朵兒 追問
2021-03-30 11:29
米朵兒 追問
2021-03-30 11:52
佟老師 解答
2021-03-30 12:02
米朵兒 追問
2021-03-30 14:36
佟老師 解答
2021-03-30 16:08