
公司收到一張異常發(fā)票(對(duì)方已經(jīng)失聯(lián)),發(fā)票已經(jīng)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)已將增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那涉及到的所得稅該怎么處理呢?
答: 異常發(fā)票需要將成本轉(zhuǎn)出,減少成本從而增加所得稅
老師您好 公司收到一張異常發(fā)票(企業(yè)已經(jīng)失聯(lián)),發(fā)票在當(dāng)期已抵扣,現(xiàn)已將增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那涉及的所得稅怎么處理呢?
答: 幾月份的發(fā)票?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們貨物已賣,成本已出,現(xiàn)在補(bǔ)交2018增值稅及所得稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?
答: 您好,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)


時(shí)光 追問
2019-11-20 21:16
文老師 解答
2019-11-20 21:24
時(shí)光 追問
2019-11-20 21:28
文老師 解答
2019-11-20 21:40