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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-12 16:54

重新改的報表,并補繳了稅款,這個月不要做進項稅額轉(zhuǎn)出了

阿真 追問

2019-06-12 17:15

好的,那我主表填的時候是不是要把上月補繳的稅款填入31欄里?


我把正常繳納和后補繳的稅款全寫30欄,保存時一直有提示

文文老師 解答

2019-06-12 20:10

要把上月補繳的稅款填入31欄里

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相關(guān)問題討論
重新改的報表,并補繳了稅款,這個月不要做進項稅額轉(zhuǎn)出了
2019-06-12 16:54:20
你好? ?你已經(jīng)繳納了就不能作廢了? ? ? 要先去勾選確定后在去報稅??
2021-05-14 18:05:21
因為貴公司是小規(guī)模納稅人,這些基本上用不到,只需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的一貸一借體現(xiàn)就可以 了
2016-01-28 10:10:14
你好,先做進項稅轉(zhuǎn)出,借管理費用,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-06 15:54:56
你好,應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出=137930-80150%2B6500,要扣除轉(zhuǎn)出的進項稅額
2020-03-31 22:17:21
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