老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

進項票作廢了,可是我們認證了,報增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出填表二的哪一欄
答: 可以放在“其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”欄次
對方發(fā)票作廢,已認證,這在增值稅申報表的表二中,進項轉(zhuǎn)出填在哪一欄為正確?
答: 你好,填到進項轉(zhuǎn)出其他那欄就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證過了,但客戶講發(fā)票作廢了,我在做增值稅申報時,做進行項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填些在附表二的哪個欄位?
答: 您好!附表2本身有一欄就是進項稅額轉(zhuǎn)出,另外這個在主表上面也要填寫的。

