
增值稅專用發(fā)票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 計入應(yīng)交稅費-待認證增值稅
平時進項稅額是記在待認證進項稅科目,認證進項發(fā)票的時候,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額8000貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額8000其中有福利費400是需要進項稅額轉(zhuǎn)出。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅400 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出400這個轉(zhuǎn)出的分錄對嗎?
答: 你好,轉(zhuǎn)出的分錄不對 正確的轉(zhuǎn)出分錄是 借;管理費用400,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出400
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想增值稅下設(shè)很多三級科目,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進項稅額,在發(fā)票沒有認證的時候放到待抵扣,認證了轉(zhuǎn)入進項,轉(zhuǎn)出在用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?月末各個三級科目怎么平?
答: 你好!是的。3級科目可以不用平的。


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2018-06-14 10:41
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2018-06-14 10:43
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2018-06-14 10:44
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