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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 19:59

你好,轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì)
正確的轉(zhuǎn)出分錄是
借;管理費(fèi)用400,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400

趙飛飛 追問

2020-04-02 20:01

如果是成本的話。就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方科目要看發(fā)生的費(fèi)用的性質(zhì)是嘛?

鄒老師 解答

2020-04-02 20:05

你好,是的,是這樣的

趙飛飛 追問

2020-04-02 20:06

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目一直都是有余額的嘛?

鄒老師 解答

2020-04-02 20:07

你好,轉(zhuǎn)到未交增值稅繳納之后就沒有余額了

趙飛飛 追問

2020-04-02 20:07

分錄咋寫的

鄒老師 解答

2020-04-02 20:08

你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

趙飛飛 追問

2020-04-02 20:09

那不能抵扣的金額。一直在未交增值稅科目里。有余額就是正常的了吧。

鄒老師 解答

2020-04-02 20:12

你好,未交增值稅繳納了就沒有余額啊
借;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸;銀行存款

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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