老師,公司是做國際貨物運輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問
還是一樣的開那個稅目,名稱就是空倉費 答
上個月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯了,已經(jīng)沖紅,這個月如何 問
你好,你們是受票方,是不是?是人家開給你們的發(fā)票,對嗎? 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問
是指 五年內(nèi)實繳這個的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳不計所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳,通常不用補所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費 余額表是借方余額,但是下面 三 問
你好,這樣子的話是填借方 答

收到進項發(fā)票未認證,確認應(yīng)付賬款,做賬:借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 后面進項稅額已經(jīng)認證,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 計提增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 材料退回,供應(yīng)商開了一張紅字發(fā)票過來 ,該怎么做賬?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額)
老師,可以這么做嗎?進貨:借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款。 返利開票時:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
答: 你好,貸應(yīng)收賬款是欠你們款項
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認證,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確):購進:借:庫存商品應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)付賬款紅字:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了


碎碎念 追問
2019-06-07 13:45
郭老師 解答
2019-06-07 16:37