
目前公司開(kāi)業(yè)一年沒(méi)有收入只有費(fèi)用,老板說(shuō)讓我們公司給朋友的公司虛開(kāi)發(fā)票來(lái)抵扣我們公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這樣做合適嗎?
答: 你好,正常簽訂合同,轉(zhuǎn)賬就行
老師您好,我想問(wèn)一下票面金額大于票面金額,是不是虛開(kāi)發(fā)票呢?進(jìn)項(xiàng)稅額我是可以全部抵扣的嗎?還是說(shuō)我只能抵扣賬面上的金額的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呢?這種長(zhǎng)期開(kāi)票金額大于賬面金額,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
答: 你好,你是開(kāi)票金額大于你實(shí)際交易金額嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我們是購(gòu)買方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專票,對(duì)方涉嫌虛開(kāi)發(fā)票 ,稅局要求我們將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,昨天已辦理轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅,并交納了滯納金 ,這個(gè)要怎么做帳呀
答: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅檢查調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅檢查調(diào)整 貸 銀行借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整, 滯納金做借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行

