
印花稅,是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全額+銷項(xiàng)的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購(gòu)銷合同嗎 你們合同是否有金額
應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)發(fā)票的未稅價(jià)減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的未稅價(jià),還是銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅稅額減去銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅稅額?
答: 您好,是后者銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般人,本月的增值稅銷項(xiàng)稅額13817.94,其中增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)稅額12975.21,增值稅普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額842.73,本月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額27075.19,那么這個(gè)月可以抵扣的銷項(xiàng)稅額是不是12975.21?本月進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)稅額27075.19-12975.21留抵?
答: 是的啊

