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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-14 10:00

你好 是的 可以留抵  進項稅抵扣不完的可以留抵以后月份抵扣  轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著

雨季不再來來來了 追問

2019-05-14 10:01

好的,那我申報增值稅的時候,要怎么填寫啊

meizi老師 解答

2019-05-14 10:06

進項大于銷項是不需要繳納增值稅稅款的。正常填列申報表,差額會體現(xiàn)在主表“期末留抵稅額”中。

雨季不再來來來了 追問

2019-05-14 10:08

那就是我正常填寫增值稅表一和表二,主表會自動取數(shù),差額體現(xiàn)在期末留抵稅額中,對嗎老師

meizi老師 解答

2019-05-14 10:10

嗯 是的 你先填寫 然后核對下你的期末留抵稅額金額

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相關(guān)問題討論
您好,不需要進行賬務(wù)處理
2020-06-05 14:34:08
你好!這樣的不用單獨做憑證。
2017-06-21 10:56:34
你好,不需要的,只有進項小于銷項時才需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,大于不需要處理
2022-04-08 10:57:14
銷項稅額10萬,進項稅額30萬,不需要賬務(wù)處理,自動留抵
2020-03-20 17:59:15
沒有進項稅額留底和進項稅額轉(zhuǎn)出嘛?那就是應(yīng)該交增值稅=銷項稅額—進項稅額=57000—30000
2020-02-22 07:37:21
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