
代開的增值稅專票預(yù)繳了增值稅,發(fā)票后面作廢了,多交的稅款沒有申請退稅,在報季報時作為預(yù)繳稅款,還需退稅,賬務(wù)處理該如何做
答: 你好,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
小規(guī)模納稅人代開專票,后業(yè)務(wù)終止,到稅局把專票作了紅字發(fā)票處理,預(yù)繳了增值稅和附加稅費,現(xiàn)已辦理了增值稅退稅手續(xù),稅款已退回。這種情況,申報繳納的附加稅費能否申請退還,謝謝。
答: 申報繳納的附加稅費也能申請退還
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑企業(yè),一般納稅人,當(dāng)月開具增值稅專票,銷項減進項為500元,異地預(yù)繳稅款1600元,請問增值稅賬務(wù)怎么處理?
答: 你好!你這個500,減去了異地繳納的1600嗎?


美滿的蛋撻 追問
2019-05-10 11:55
鄒老師 解答
2019-05-10 12:02