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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-24 14:43

你好 賬務處理正確 你這里預繳的多 11月份不需要做賬務處理的。

雙雙 追問

2019-12-24 14:51

謝謝老師,我10月計提了8756.98,實際11月申報時增值稅額為3725.86元。那我是不是多計提了,在11月做一筆沖減分錄就可以了

答疑蘇老師 解答

2019-12-24 14:57

你好 是的 多計提的話,做一筆沖減的分錄就可以了。

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交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個要通過預交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
你好 你們預繳是本月預繳本月的 稅費 你要做? ? 借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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