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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-22 16:55

同學(xué),需要,減免稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入~減免稅額
另外的轉(zhuǎn)未交增值稅

楊庭婷 追問(wèn)

2019-04-22 17:17

老師,這筆減免稅額是我們首次購(gòu)買稅控盤發(fā)生的。購(gòu)進(jìn)稅控盤是我們就做了分錄,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營(yíng)業(yè)外收入。但是我們企業(yè)是免增值稅的。所以減免稅款一直在賬上掛著。到年底需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-22 17:36

需要結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入~減免稅額。你是免稅,稅盤你抵扣不了,一并轉(zhuǎn)

楊庭婷 追問(wèn)

2019-04-22 18:34

老師,麻煩你能認(rèn)真看下我的回復(fù)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-22 19:58

你如果是免增值稅,那么你計(jì)提的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入~減免稅額。
你之前的稅控盤,你的分錄應(yīng)該是管理費(fèi)用轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在都是增值稅余額一并轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。

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您好,年末的時(shí)候可以做筆分錄準(zhǔn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-04-22 16:49:15
同學(xué),需要,減免稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入~減免稅額 另外的轉(zhuǎn)未交增值稅
2019-04-22 16:55:10
如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,是要結(jié)轉(zhuǎn)的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-05-15 16:08:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)已交稅金具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-12-30 10:26:09
你好,都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅金—增值稅(減免稅額) 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 等結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是貸方余額數(shù)據(jù),才需要繳納增值稅。
2020-01-07 09:26:09
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