
老師,上期增值稅有留抵,抵扣完本期的還有剩,也就是本期不用交錢,那城建稅申報的時候,增值稅欄填0嗎?
答: 您好 上期增值稅有留抵,抵扣完本期的還有剩,也就是本期不用交錢,那城建稅申報的時候,增值稅欄填0
老師,上期有留抵,本期應(yīng)交增值稅減掉上期留抵就不用交增值稅了,還剩留抵,本期還需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
答: 您好,這個是不需要的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù),多出的部分可不可以下期抵扣?填表的時候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎?本期應(yīng)交增值稅為0,那么附加的城建稅和附加是不是都是0?
答: 你好,可以的 應(yīng)納稅額是0 計稅依據(jù)填寫0
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
深圳星途大酒店報稅實操那里,增值稅申報表填寫,銷項稅不是被進項稅抵扣完了嗎還有留抵,本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄數(shù)據(jù)哪里來的呢???
這個月抵扣完應(yīng)交增值稅是28000,上期留抵29000,不用交增值稅,也就不用交城建、教育附加、地方教育附加了,那我還用計提這三個地稅嗎?
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?

