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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-02 10:34

你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅
也就是說:本期繳納附加稅  是以  本期應交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的

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你好,現(xiàn)在沒有留底了嗎?你這個留底退回來了還是怎么了?
2023-03-09 11:11:53
你好,應交增值稅期初余額在貸方,那么期初也就是上期是要交稅,沒有留底稅額的
2022-03-20 01:12:49
你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
2020-04-02 10:34:18
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
分錄應該是:借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交增值稅
2018-12-19 12:04:14
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