本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵 還需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理嗎?如果需要 求分錄過程
豆兒
于2019-04-09 14:58 發(fā)布 ??2590次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-09 14:58
您好
本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵 不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理 留待下期繼續(xù)抵扣
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您好
本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵 不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-04-09 14:58:44

你好 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55

你好,不需要處理的哦
2020-05-13 06:44:09

您好!這個(gè)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-30 15:06:22

是的,您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄,首先要做一筆借方過賬,借方為稅金科目,貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)提科目。
2023-03-17 17:04:45
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豆兒 追問
2019-04-09 15:12
bamboo老師 解答
2019-04-09 15:17