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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-28 18:04

您好
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
一般寫這邊分錄就好了

jill 追問

2019-11-29 09:19

如果本月還有減免稅額又該如何處理賬務?減免稅額這個科目抵減完期末是不是應該結平?銷項稅和進項稅兩個科目期末或者貸方或者借方,不需要結平嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-29 09:20

借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等

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你好 驗收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-04-24 09:04:12
實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
你好,是什么原因需要轉出。
2020-03-18 15:22:02
你好,同學。 借 Xx費用 貸 應交稅費 進項稅額轉出
2020-03-13 20:11:33
您好,您收到這個電費以后,需要后期再支付出去對嗎
2019-12-16 10:04:16
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