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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-04-09 14:06

借:銀行存款 15218 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 14357 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 861 
但您的稅率不對(duì)的。

小耳朵 追問

2019-04-09 14:31

我是出納,記的普通日記賬,銀行存款收到了15218,出售的增值稅不算收入,我知道是增值稅那確實(shí)進(jìn)了銀行存款,我在日記賬怎么記?

小耳朵 追問

2019-04-09 14:34

我記的日記賬,沒有分錄,老板只看今天的收入,我要不要加出售的增值稅?

岳老師 解答

2019-04-09 14:57

收入就是收入,不包含增值稅。

小耳朵 追問

2019-04-09 15:26

如果是收到現(xiàn)金,主營(yíng)收入14357,增值稅861 ,我是不是要交老板15218,公司有兩個(gè)股東,這個(gè)錢要平分兩個(gè)股東,我應(yīng)該把15218平分?

岳老師 解答

2019-04-09 16:16

收入與收款是兩個(gè)概念。收款中包括收入和增值稅(這是要交給國(guó)家的)。

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我是出納,記的普通日記賬,銀行存款收到了15218,出售的增值稅不算收入,我知道是增值稅那確實(shí)進(jìn)了銀行存款,我在日記賬怎么記?
2019-04-09 14:31:09
是一般納稅人,可以抵扣
2021-03-23 23:00:39
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
您好 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2021-07-02 12:39:22
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