
出售原材料143570,增值稅861,共計(jì)收款15218,增值稅861元不算收入?那增值稅861怎么做賬?
答: 我是出納,記的普通日記賬,銀行存款收到了15218,出售的增值稅不算收入,我知道是增值稅那確實(shí)進(jìn)了銀行存款,我在日記賬怎么記?
原材料已經(jīng)入賬借原材料,貸應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票,不付款,怎么做賬
答: 是一般納稅人,可以抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理(原發(fā)票已認(rèn)證)?
答: 收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)


小耳朵 追問
2019-04-09 14:31
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2019-04-09 14:34
岳老師 解答
2019-04-09 14:57
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2019-04-09 15:26
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2019-04-09 16:16