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送心意

阿水老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-14 15:56

學(xué)員你好,
上月暫估:借,原材料-暫估  貸,應(yīng)付賬款
本月應(yīng)做:借應(yīng)付賬款,貸,原材料-暫估
同時(shí):借:原材料,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸,應(yīng)付賬款
二者合并:借:原材料,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:原材料

張淑婷 追問

2019-08-14 15:58

沖銷的可以做成借原材料紅字貸應(yīng)付帳款紅字嗎

阿水老師 解答

2019-08-14 17:09

學(xué)員你好,
你可以分2步做,第一步就是紅字,第二步就是正確的處理。

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相關(guān)問題討論
不可以的,要作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,紅字發(fā)票是不能認(rèn)證抵扣的
2018-10-11 10:42:31
你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25
您好 請(qǐng)問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
這個(gè)需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
2017-02-22 15:42:14
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