老師,新到一家公司,原材料入庫不做暫估,發(fā)票未來,記賬: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 貸:應(yīng)付賬款
彩色沙漠
于2018-10-25 16:29 發(fā)布 ??601次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-10-25 16:30
你好,沒有取得發(fā)票,是不可以這樣做分錄的
相關(guān)問題討論

您好
暫估入庫
借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
領(lǐng)用
借:生產(chǎn)成本——直接材料
貸:原材料
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50

借 原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時,要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26

收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄
借 原材料 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00

你好,沒有取得發(fā)票,是不可以這樣做分錄的
2018-10-25 16:30:59

您好
這樣賬務(wù)處理可以的
2020-09-29 08:47:14
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彩色沙漠 追問
2018-10-25 16:59
鄒老師 解答
2018-10-25 17:00