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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-17 08:42

都不正規(guī)
正規(guī)的是貨到票未到的要暫估
借原材料  貸應(yīng)付賬款-暫估
付款借應(yīng)付賬款暫估  貸銀行存款
票到了沖銷暫估 按照發(fā)票正常做賬

媛媛123 追問

2020-03-17 08:46

票到了要沖銷原材料成本噠,如果是一般納稅人獲得增值稅專用發(fā)票,我有點(diǎn)不理解最后一步票到了。前面兩步不是應(yīng)付賬款暫估已經(jīng)抵消了嗎,還是你說的是如果之前估的和后來付的不一樣的時候

馬老師 解答

2020-03-17 08:48

是把暫估的和付款的一起負(fù)數(shù)沖銷
然后根據(jù)發(fā)票做借原材料 進(jìn)項  貸銀行存款

媛媛123 追問

2020-03-17 08:48

我懂了,是不是如果之前估多了,那么收到發(fā)票最后一步,如果是小規(guī)模納稅人,就是借:應(yīng)付賬款—暫估
                            貸:原材料
如果估少了,借:原材料
                             貸:應(yīng)付賬款暫估

媛媛123 追問

2020-03-17 08:53

貨到票沒到,
借:原材料
   貸:應(yīng)付賬款—暫估
錢付了
借:應(yīng)付賬款—暫估
          貸:銀行存款

媛媛123 追問

2020-03-17 08:54

第三步怎么做呢,還是不明白

馬老師 解答

2020-03-17 09:00

就是我前面給你寫的分錄一模一樣 
只是金額用負(fù)數(shù) 沖銷了

媛媛123 追問

2020-03-17 09:00

好的,了解了

馬老師 解答

2020-03-17 09:02

嗯  麻煩給老師五星好評 謝謝

媛媛123 追問

2020-03-17 09:03

老師,這樣做的話付錢那兒還有一筆。
借:應(yīng)付賬款—暫估
貸:銀行存款

馬老師 解答

2020-03-17 09:04

個你說啥了 把暫估先關(guān)的全部負(fù)數(shù)沖了
也包括這一筆的

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都不正規(guī) 正規(guī)的是貨到票未到的要暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 付款借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 票到了沖銷暫估 按照發(fā)票正常做賬
2020-03-17 08:42:48
是的。就這樣就可以了。
2018-11-20 15:46:33
不需要 簡易征收的 價稅合計計入成本費(fèi)用 不涉及轉(zhuǎn)出
2019-11-22 10:09:23
您好!借:原材料 買價 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2017-04-11 11:18:02
具體的干嘛用了,分給職工了嗎
2019-06-22 22:17:53
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