
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅款一定要轉(zhuǎn)出嗎(稅控盤費(fèi)用的抵扣),已經(jīng)在本期的應(yīng)納稅額中抵扣過了,現(xiàn)在余額在借方?
答: 您好 可以在年末的時(shí)候做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅款一定要轉(zhuǎn)出嗎(稅控盤費(fèi)用的抵扣),已經(jīng)在本期的應(yīng)納稅額中抵扣過了,現(xiàn)在余額在借方?
答: 你好,不需要轉(zhuǎn)出,有銷項(xiàng)的時(shí)候直接抵減了。


陸 追問
2019-04-01 16:25
bamboo老師 解答
2019-04-01 16:27
陸 追問
2019-04-01 17:16
bamboo老師 解答
2019-04-01 17:25