
公司開(kāi)業(yè)一年,幾乎沒(méi)有收入,可以有業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?也沒(méi)企業(yè)所得稅,招待費(fèi)能算進(jìn)以前年度損益嗎
答: 1、可以 2、以前年度損益是以后調(diào)整的時(shí)候用的
我企業(yè)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,并且21年第4季度的所得稅款已繳納完畢。后我又收到許多21年的費(fèi)用發(fā)票,有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,福利費(fèi)的,差旅費(fèi)的等。我將收到的這些21的費(fèi)用發(fā)票統(tǒng)統(tǒng)記到了22年度的賬里,用的是“以前年度損益調(diào)整”科目,我想問(wèn),在匯算清繳的時(shí)候,我應(yīng)該怎么做?是在清繳前進(jìn)行更改申報(bào)還是做納稅調(diào)整?用不用考慮到稅前扣除比例的問(wèn)題,因?yàn)槲覍?1的各類費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)在22年計(jì)入了“以前年度損益調(diào)整”中了,沒(méi)有下分明細(xì)科目了,分不出哪些金額是福利費(fèi),哪些金額是業(yè)務(wù)招待費(fèi)了?什么時(shí)候考慮更正申報(bào)?什么時(shí)候需要做納稅調(diào)整?
答: 您好,如果所得數(shù)預(yù)繳申報(bào)可以更正,按照更正后的預(yù)繳申報(bào)填報(bào);匯算清繳時(shí)再做納稅調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我企業(yè)適用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。22年收到許多21年的費(fèi)用發(fā)票,這些發(fā)票有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,有差旅費(fèi)的等,21年已結(jié)賬,而且也已經(jīng)申報(bào)并預(yù)繳了4季度的所得稅稅款,那么,問(wèn)題1:當(dāng)我在收到21年的這些發(fā)票時(shí),是不是在22年的賬里面將這些費(fèi)用記到“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目?問(wèn)題2:在這個(gè)科目下還要不要根據(jù)費(fèi)用的性質(zhì)分成是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是差旅費(fèi)?問(wèn)題3:在進(jìn)行22年的匯算清轍時(shí),將這些21的費(fèi)用發(fā)票需要如何處理?問(wèn)題4:是需要在匯算清轍前進(jìn)行更正申報(bào)還是進(jìn)行納稅調(diào)整?問(wèn)題5:如果進(jìn)行更正申報(bào)或是納稅調(diào)整的話,需不需要考慮相關(guān)費(fèi)用的稅前扣除比例?(因?yàn)橛涃~時(shí)統(tǒng)統(tǒng)記到了以前年度損益調(diào)整科目中去了)
答: 1.對(duì)的 2.要分的 3.這個(gè)用以前年度損益調(diào)整直接調(diào)整到21年的賬里了 4.不用,已經(jīng)分錄調(diào)整了 5.這個(gè)需要的


diana 追問(wèn)
2015-12-25 10:08
吳少琴老師 解答
2015-12-25 09:46
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2015-12-25 10:03
吳少琴老師 解答
2015-12-25 10:11