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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-03-16 09:04

你好。利潤表中沒有應(yīng)付工資的。

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-16 09:15

那每個月發(fā)放上個月的工資的時候,做上一個月的賬財務(wù)報表,那我們學(xué)的時候,是有計提工資:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,實際發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,但是實際做賬的時候,只有發(fā)放的職工工資,那可以直接一筆:借:管理費用,貸:銀行存款嗎

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-16 09:16

領(lǐng)導(dǎo)說要讓我每一個月的工資社保獎金都進(jìn)利潤表,也就是進(jìn)管理費用,進(jìn)利潤表,說工資社保獎金都是實打?qū)嵉拿總€月付出去的,請問這樣可以么

會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-16 09:22

,,,,,

言巖老師 解答

2019-03-16 10:23

你好。是計提到管理費用 銷售費用了。利潤表里是費用科目

言巖老師 解答

2019-03-16 10:24

計提時 借:管理費用/銷售費用   
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

言巖老師 解答

2019-03-16 10:24

利潤表中填入相關(guān)費用科目中了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好。利潤表中沒有應(yīng)付工資的。
2019-03-16 09:04:04
你好現(xiàn)在紅沖多記的就行?
2022-10-13 11:19:53
您好!你做第一個分錄就可以了。第二個不用做。
2017-04-06 13:38:07
如果本月實際發(fā)生的管理費用是1000,那么我月底應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤金額是1000還是620?我怎么有點繞暈了
2017-04-06 13:07:06
你的年財務(wù)報表沒有申報?
2020-03-26 11:16:36
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