提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
7月15日之后個體營業(yè)執(zhí)照注銷和注冊有新規(guī)定了嗎 問
你好,現(xiàn)在來說沒有特殊規(guī)定 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

上個月多提了380的管理費(fèi)用,這個月做了沖銷:借管理費(fèi)用 380(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 也沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用:借本年利潤 380(紅字) 貸:管理費(fèi)用 380(紅字) 管理費(fèi)用一借一貸是平了,但是做利潤表的時候管理費(fèi)用的總金額 還是多了 380啊,是哪里做錯了嗎?
答: 您好!你做第一個分錄就可以了。第二個不用做。
上個月多提了380的管理費(fèi)用,這個月做了沖銷:借管理費(fèi)用 380(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 也沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用:借本年利潤 380(紅字) 貸:管理費(fèi)用 380(紅字) 管理費(fèi)用一借一貸是平了,但是做利潤表的時候管理費(fèi)用的總金額 還是多了 380啊,是哪里做錯了嗎?
答: 如果本月實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用是1000,那么我月底應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤金額是1000還是620?我怎么有點(diǎn)繞暈了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請問退回服務(wù)費(fèi)借:銀行存款600借:管理費(fèi)用600(紅字).結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用600(正數(shù))貸:本年利潤600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的


坐看云起 追問
2017-04-06 13:08
方老師 解答
2017-04-06 13:07
方老師 解答
2017-04-06 13:09