
原材料收到了,款也付了,發(fā)票沒(méi)有,是不是這樣做分錄呢?應(yīng)付賬款暫估和預(yù)付賬款都要掛對(duì)方的名字是嗎
答: 您好 收到原材料 沒(méi)有發(fā)票暫估 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫付應(yīng)付賬款——某某 支付貨款 借:應(yīng)付賬款——某某 貸:銀行存款 收到發(fā)票沖銷暫付 借:應(yīng)付賬款——暫付應(yīng)付賬款——某某 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 (如有) 貸:應(yīng)付賬款——某某
公賬走賬了,后來(lái)收到原材料但是發(fā)票沒(méi)有到就借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 借:原材料-暫估入賬,貸:預(yù)付賬款 第二個(gè)月等發(fā)票到了就紅沖借:原材料-暫估入賬 負(fù)數(shù)金額貸:預(yù)付賬款 然后做正確的分錄借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸:預(yù)付賬款 ;如果既沒(méi)有收到貨也沒(méi)有收到發(fā)票就是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 是這樣做分錄的嗎
答: 上述說(shuō)的是正確的處理方式,付款時(shí)借預(yù)付賬款,收到原材料發(fā)票沒(méi)到,需要進(jìn)行暫估原材料;收到發(fā)票再?zèng)_銷前期的暫估重新按發(fā)票入賬。如果材料與發(fā)票同時(shí)到,直接按發(fā)票入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎,7月材料現(xiàn)金付款20萬(wàn)收到貨了,9月對(duì)方開(kāi)票給我,借原材料,貸暫估,借預(yù)付賬款貸現(xiàn)金,借原材料負(fù)數(shù),貸暫估負(fù)數(shù),借原材料,貸預(yù)付賬款?這里暫估掛應(yīng)付賬款還是什么
答: 你好,如果和之前的企業(yè)沒(méi)有通過(guò)預(yù)付賬款核算過(guò),一般都是計(jì)入應(yīng)付賬款


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2019-03-15 13:01
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