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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-08 10:43

上述說的是正確的處理方式,付款時(shí)借預(yù)付賬款,收到原材料發(fā)票沒到,需要進(jìn)行暫估原材料;收到發(fā)票再?zèng)_銷前期的暫估重新按發(fā)票入賬。如果材料與發(fā)票同時(shí)到,直接按發(fā)票入賬

美在不言中 追問

2017-07-08 10:55

那我做的會(huì)計(jì)分錄有問題嗎

李愛文老師 解答

2017-07-08 10:55

上述處理的會(huì)計(jì)分錄是正確的

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上述說的是正確的處理方式,付款時(shí)借預(yù)付賬款,收到原材料發(fā)票沒到,需要進(jìn)行暫估原材料;收到發(fā)票再?zèng)_銷前期的暫估重新按發(fā)票入賬。如果材料與發(fā)票同時(shí)到,直接按發(fā)票入賬
2017-07-08 10:43:57
你好,沒錯(cuò)的,是這么做賬的
2023-12-05 14:44:06
我提問:我提問:回復(fù):借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款 老師分錄有點(diǎn)復(fù)雜 您可以解釋一下嗎
2016-07-05 17:04:16
你好,是的,整個(gè)過程是這樣做賬務(wù)處理的
2018-04-16 08:59:42
是的啊
2018-01-14 14:57:54
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